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大新镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告

来源:张家港市大新镇发布时间:2023-01-09 18:04:06访问量:字体

一、2022年财政预算执行情况

(一)财政收入预算执行情况

2022年,受新冠疫情及留抵退税政策等因素影响,财政收入出现较大幅度下降。全年完成全口径财政收入40835万元,比上年同期69756万元减收29371万元,下降42.1%;完成全口径税收收入39116万元,比上年同期67918万元减收28802万元,下降42.4%;完成一般公共财政预算收入24888万元,比上年同期39645万元减收14757万元,下降37.2%;完成一般税收收入23169万元,比上年同期37807万元减收14698万元,下降38.7%

完成镇财政本级收入73179万元,其中:

1.完成预算内总财力67539万元,比上年下降15.27%,其中:镇级结算财力9616万元,比上年14144万元下降32.01%;追加指标收入8490万元,比上年10379万元下降18.20%;政府性基金收入(镇金库土地出让价款收入)49433万元。

2.完成非税收入5640万元,其中:行政事业性收费收入365万元,其他收入5275万元(含上级补助收入)。

(二)财政支出预算执行情况

2022年财政总支出73179万元,比年初预算支出53599万元增支19580万元,增长36.53%,比上年同口径财政支出91652万元,下降20.16%。按功能分类的主要支出项目如下:

1.一般公共服务支出5282万元,与上年6224万元下降15.13%,主要用于镇机关人员支出和正常运行经费及部门专项经费。

2.公共安全支出1775万元,比上年1652万元增长7.45%。主要用于集成指挥中心网格员人员经费,巡防中队、交警中队和消防中队等部门运行经费。

3.教育支出14136万元,比上年16171万元下降12.58%,主要用于教师工资和奖金、社会保障费、日常公用经费、中小学校舍建设及维修、教学设备设施购置等支出,支出下降的主要原因是建设项目资金减少。

4.科学技术支出2544万元,比上年2173万元增长17.07%,主要用于支付本镇企业加快创新转型发展奖励、东方雨虹扶持资金、淘汰落后企业专项补助资金、四上企业考核经费、苏州市企业研究开发费用张家港市级奖励等。

5.文化旅游体育与传媒支出219万元,比上年313万元下降30.03%,主要用于文化体育服务中心人员经费、运行费用以及第九届全民健身大比拼经费、第八届小戏小品大赛经费、繁花之舞”2022年市群众舞蹈大赛经费、村村演、多彩夜沙洲、精彩在大新等活动支出。

6.社会保障和就业支出4461万元,比上年3433万元增长29.94%,主要用于行政事业单位基本养老保险基金收支缺口补助、行政事业单位离退休费、烈军属、老复员军人生活补助、退役士兵安置经费、尊老金、银发幸福工程、居家养老运行经费、城乡居民最低生活保障资金和重残人员生活补助、困难群众春节慰问经费,人社条线、敬老院和天福园人员及运行经费等。支出增加的原因主要是上年部分支出在政府基金中列支。

7.卫生健康支出4275万元,与上年2269万元增长88.41%。主要用于保险基金镇承担部分、基本公共卫生经费、老年人体检费、妇儿健康工程经费、大新医院补助、上缴社区卫生及大新医院人员清算期年金虚账单位部分、公务员医疗补助等。支出增加的原因主要是上年部分支出在政府基金中列支。

8.节能环保支出135万元,比上年71万元增长90.14%。主要用于秸秆禁烧、环保管家、段山村填埋场处置及治理、朝东圩港大新段入河排污口排查检验及雾炮车租赁等生态治理与修复支出。

9.城乡社区支出35629万元,比上年58612万元下降39.21%。主要用于综合执法、建管、爱卫、大新社区、新东社区、新南社区和长新社区等部门人员经费和运行经费,化解隐性债务、高标准农田建设、中山特色田园、道路改造、市政维修、污水管道工程、绿化工程提升、河道整治等政府实事工程建设经费支出。

10.农林水支出4703万元,与上年4705万元基本持平。主要用于农业服务中心、水利站、动物防疫站等部门人员经费和运行经费,生态补偿资金、农机补贴、秸杆还田补贴、村级组织运转保障经费、稳定性收入上台阶奖励、农业扶持资金补贴、土地租金、防汛经费等项目经费支出。

11.援助其他地区支出20万元,比上年33万元下降39.39%。主要用于援疆支出。

由于市级对镇级财力尚未完成结算,上述财政收支决算数只是预估数,同当年实际收支数会稍有差异。

二、2023年财政预算草案

(一)全镇财政收入预算

2023年拟定全镇完成一般公共财政预算收入任务38200万元(自然口径),比2022年度24888万元增收13312万元,增长53.5%。拟定完成镇财政本级预算收入54963万元,比2022年增长6.97%,其中:

1.预算内结算财力52383万元(包括追加指标和政府性基金收入)。

2.非税收入2580万元,其中:行政事业性收费收入580万元,其他收入2000万元(含上级补助收入)。

(二)全镇财政支出预算

按照财政收入预算和现行分税制财政体制结算办法计算,2023年大新镇安排本级财政预算支出54963万元,预计比上年增长6.97%。预算支出项目安排如下:

1.一般公共服务支出6650万元,占预算总支出的12.10%。主要安排镇机关行政事业单位人员和运行经费,党政办、党群工作局、财资局、行政审批局等单位项目经费。

2.公共安全支出828万元,占预算总支出的1.51%。主要安排集成指挥中心人员和运行经费,以及综治条线、巡防中队等单位运行经费、项目经费。

3.教育支出14826万元,占预算总支出的26.97%。主要安排教师工资奖金和社会保障费、日常公用经费、设备设施购置、对童星幼儿园补助、社区教育中心经费、教育基建等支出。

4.科学技术支出873万元,占预算总支出的1.59%。主要安排本镇科技创新奖励、高质量产业发展扶持资金等。

5.文化旅游体育与传媒支出312万元,占预算总支出的0.57%。主要安排文化体育服务中心人员和运行经费,文化活动、体育比赛等项目经费。

6.社会保障和就业支出5283万元,占预算总支出的9.61%。主要安排劳动社保、敬老院和天福墓园等单位人员和运行经费,行政事业单位退休人员经费、基本养老保险基金收支缺口补助、综合养老服务中心、城乡居民最低生活保障资金、重残人员生活补助金、尊老金、退役士兵安置经费、虚拟养老院运行经费、困难家庭慰问经费和其他项目经费。

7.卫生健康支出4357万元,占预算总支出的7.93%。主要安排卫生服务中心人员和运行经费,居民基本医疗保险和出险镇承担部分、基本公共卫生经费、重大公共卫生专项经费、老年人体检费和妇儿健康项目经费、新冠肺炎疫情常态化防控经费等支出。

8.节能环保支出96万元,占预算总支出的0.17%。主要安排环境治理、工业区规划回顾性环评、环保管家等支出。

9.城乡社区支出15716万元,占预算总支出的28.59%。主要安排综合行政执法局、建设管理服务中心、大新社区、新东社区、新南社区和长新社区等单位人员经费和运行经费,特色田园建设、城镇维修、污水管网建设、绿化工程、河道整治等政府实事工程建设支出。

10.农林水支出5581万元,占预算总支出的10.16%。主要安排农业服务中心、水利站、动物防疫站人员经费和运行经费,农机补贴、动物防疫、农业保险和农业生产资料补贴、秸杆还田补贴、村公共服务综合补助、经济一般村专项补助、生态补偿、农业扶持资金补贴、土地租金、防汛等项目经费支出。

11.援助其他地区支出50万元,占预算总支出的0.09%。主要安排与新疆、青海、宿豫关庙镇结对帮扶资金等支出。

12.债务付息支出391万元,占预算总支出的0.71%。主要安排专项债券转贷利息支出。

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